Руководства, Инструкции, Бланки

уточненная декларация 3 ндфл за 2013 год образец заполнения

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Форма 4-НДФЛ 2016: что это, кто сдает, как заполнить, сроки и образец

Форма 4-НДФЛ в 2016 году — что это и кто сдает, как заполнить бланк декларации, сроки сдачи + образец заполнения 4-НДФЛ

10 ноября 441 0 Автор: Шмидт Николай 441 0

Доброго дня всем нашим читателям! Мы в сегодняшней статье продолжаем тему НДФЛ для ИП и представляем вам инструкцию по заполнению бланка 4-НДФЛ. Итак, что это за декларация, когда ее нужно сдать, где скачать бланк и как правильно заполнить?

Содержание Что такое 4-НДФЛ?

Мы уже писали статью про НДФЛ для ИП, которые используют общий режим уплаты налогов. В ней же говорили, что для предпринимателя в данном случае действует две декларации: стандартная 3-НДФЛ (ее составляют по итогам года, по ней делается окончательный расчет налога) и 4-НДФЛ (представляется налоговикам после того, как впервые будет получен доход, по ней налоговая считает авансы). Таким образом, 4-НДФЛ – это декларация о предполагаемом, можно сказать, будущем доходе.

ИП, только начавший свою деятельность на ОСНО или перешедший на эту систему уплаты налогов с какого-либо из спецрежимов, должен в течение года уплачивать авансовые платежи. Налоговая считает их исходя из 3-НДФЛ за предыдущий год и присылает уведомление. Но как быть, если деятельность на общем режиме только началась и никаких деклараций по НДФЛ за прошлые года вы не сдавали? Здесь и требуется 4-НДФЛ.

Скачать бланк декларации 4-НДФЛ

Бланк утвержден Приказом ФНС России № ММВ-7-3/768@ от 27.12.2010 г.

Сроки сдачи 4-НДФЛ в 2016 и 2017 году

Здесь конкретное число не установлено, потому что первый доход ИП может получить в любой день – это уж как получится. Срок считается так: сдать форму требуется в течение 5 дней после того, как прошел месяц с даты первого дохода.

Немного запутано, поэтому сразу пример: ИП начал применять ОСНО с начала 2017 года. Первый доход у него пришелся на 20 января. Прибавляем к этой дате месяц и еще пять дней (рабочих!) – получается срок до 27 февраля.

Важно! Есть еще такой момент Предполагаемый доход, который ИП ставит в декларации, считается на основании фактически полученного первого дохода и экономических соображений бизнесмена. Но в течение года ситуация может резко измениться, и эта цифра может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Если это изменение серьезное (ориентируемся на 50%), то лучше сдать уточненную декларацию.

Сдавать ее, в принципе, не обязательно, но желательно. Например, в ваших же интересах это сделать, если доход изменился в меньшую сторону – вам налоговая авансовые платежи пересчитает, и вы не будете их весь год переплачивать.

Штраф за несдачу 4-НДФЛ

Штраф за непредоставление отчета после первого дохода установлен в размере 200 рублей, больше никаких штрафов вам выписать не могут – доход предполагаемый, а не реальный, как и авансовые платежи, рассчитанные на его основе (штрафовать за неуплату платежей по доходу, которого еще нет – нелогично все-таки).

Как можно подать декларацию 4-НДФЛ

Здесь, как обычно, три пути:

  • Лично или через представителя (на представителя оформляем у нотариуса доверенность);
  • Почтой в виде регистрируемого письма с описью вложения;
  • В электронном виде через оператора данных или на сайте ФНС;
Общие правила заполнения 4-НДФЛ

Правила, вообщем-то, стандартные:

  • Можно заполнить как рукой, так и на компьютере;
  • Цвет чернил: синий или черный;
  • Заполняем поля слева направо, при заполнении на компьютере выравниваем числовые значения по правому краю;
  • В пустых клетках ставим прочерк;
  • Заполняем сведения большими печатными буквами;
  • Не пользуемся замазкой, не вносим исправления;
  • Не скрепляем листы степлером.
Как заполнить 4-НДФЛ — пошаговая инструкция

Итак, если вы уже скачали бланк декларации, то увидели, что там всего один лист, и заполнить его самостоятельно нет никакого труда. Что мы заполняем?

  • Проставляем в шапке бланка свой ИНН;
  • Ставим номер корректировки: если подаем первичную декларацию, то ставим «0—», если корректируем ранее поданные сведения из-за их изменения более чем на 50%, то ставим «1—», …, «3—» и т.д.;
  • В клетках для налогового периода ставим год (год, в котором получен первый доход);
  • Указываем код своей налоговой и код типа налогоплательщика (для ИП это «720», для нотариусов, глав КФХ и т.д. – смотрите в Приказе ФНС, утверждающем саму форму, там все эти сведения есть);
  • Заполняем код ОКТМО (согласно месту жительства предпринимателя);
  • Заполняем по паспорту ФИО ИП;
  • Указываем контактный телефон;
  • В единственной строке 010 прописываем рассчитанный предполагаемый доход;
  • Ставим число листов в приложении, если у вас есть какие-либо приложения к декларации (чаще всего, это доверенность, если отчет сдается через представителя).

На этом все, нижние части бланка заполняются стандартно: левый для самого ИП или представителя, подтверждающего данные, правый – для представителя налогового органа.

Пример / образец заполнения 4-НДФЛ

Понравилась статья? Отблагодарите автора, поделитесь с друзьями!

уточненная декларация 3 ндфл за 2013 год образец заполнения:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Пример заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за обучение видео

    Толик Евсеев (Мск)
    Скачала программу декларация 2013 для заполнения 3-НДФЛ для налогового вычета за обучение.

    Лия Комарова
    Да, всего в декларации 23 листа, но данная декларация предназначена для того, что бы отразить все доходы налогоплательщика от разных видов деятельности (продажи ценных бумаг, продажи имущества, дивидендов и тп.). Если у Вас нет других.

    Ника Дмитриева
    Да, может быть только 6 страниц. Вот выдержка из правил заполнения 3-НДФЛ: - Титульный лист и Раздел формы 6 подлежат обязательному заполнению всеми налогоплательщиками, предоставляющими декларацию. - Разделы 1-5 формы декларации.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Света Самсонова (Мск)
    Какие листы нужно заполнять в декларации 3-НДФЛ при получении налогового вычета за обучение ребёнка?

    Лия Комарова
    на сайте налог.ру можно скачать програмку заполнения декларации 3-ндфл. рекомендую очень удобно и понятно) удачи.

    Ника Дмитриева
    Листы 001, 002, раздел 1, раздел 6, А, К1,К2, Могу порекомендовать посетить сайт по ссылке ниже, там Вы найдете примеры заполнения Деклараций 3-НДФЛ, а так же сможете скачать инструкцию по заполнению Декларации 3-НДФЛ: за 2010г.Листы 001.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Ольга Пономарева (Москва)
    Вопрос по заполнению декларации 3-НДФЛ

    Лия Комарова
    Учебный год начинается не с 1 января, а с 1 сентября. то есть в 2007 году вы начали учиться с 1 сентяря, а оплатили например 1 октября, значит в декларации за 2007 год, в ы будете указывать только ту оплату которую произвели. А в 2008.

    Ника Дмитриева
    в декларации за 2007 г. нужно указывать только ту сумму, которая оплачивалась в 2007 (по дате в квитанции)

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Виктория Фролова (Мск)
    я купил дом могу ли я вернути часть денег через налоговую и как? если это возможно

    Лия Комарова
    по другому ( и правильнее) это называется имущественный налоговый вычет, предусмотренный ст. 220 НК РФ. Налоговый вычет при покупке квартиры – сумма, на которую Вы можете уменьшить подлежащий налогообложению доход. Если Вы работаете и.

    Ника Дмитриева
    Если вы работаете официально, то оформите налоговый вычет. Если не работаете или вам платят черную зарплату, то ничего не вернёте. я на пенсии по уходу за инвалидом сыном, могу ли я получить 13 процентов от покупки дома

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Света Самсонова (Мск)
    подскажите, пожалуйста, как заполнить налоговую декларацию 3-ндфл (платное обучение в вузе ребенка)

    Лия Комарова
    В двух словах: там есть пояснение в каждой строке. Придется самим почитать.

    Ника Дмитриева
    простите, вы в какую налоговую сдаете? В плане Россия или Украина?

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Пример заполнения декларации 3 ндфл за 2013 год за обучение видео

    Как выглядит образец декларации 3-НДФЛ за обучение

    если оплачивалось собственное обучение, независимо от формы обучения;

    если производилась оплата обучения ребенка, брата, сестры, которым не исполнилось 24 лет, и они посещают учебное учреждение на очной форме;

    если оплачивалось обучение ребенка, который находится на попечительстве (опеке), и ему не исполнилось 18 лет, а также при обучении ребенка до 24 лет (что находится на попечительстве), если тот обучается на дневном отделении;

    при условии, что в указан один родитель, который не пользовался правом на получение вычета, тогда вторым родителем могут подаваться декларации с целью возврата средств налога из государственного бюджета;

    если в справке об уплате средств за обучение указано одного ребенка, то можно получить вычет на него в соответствии с ;

    при условии, что заведение, где осуществляется обучение, имеет лицензию на оказание образовательных услуг (; ; статья 33.1 Закона РФ от 10 июля 1992 № 3266-1);

    при условии, что договор на обучение заключался не плательщиком налога, а его налоговым агентом (плательщик может получить вычет, если вернул работодателю уплаченные деньги), о чем говорится в ;

    при оплате обучения за границей, если есть подтверждение статуса иностранного заведения согласно законодательным актам, что переведено на русский язык.

    если оно оплачивалось средствами материнского капитала (ст.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2015 год

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2015 года

    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2014 год

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2014 года

    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2013 год

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2013 года

    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2012 год

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2012 года

    Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

    Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

    Как заполнить декларацию без образца Вы можете заполнить декларацию на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения 3-НДФЛ.

    ваша работа, если кроме работы у вас нет иных доходов. Но в любом

    случае указание дохода необходимо, чтобы вернуть налог. Рассмотрим

    самый распространенный случай – это данные по работе.

    Вы выбираете “галочкой” раздел “Работа” и на основании

    справки 2-НДФЛ (полученной с места работы) заполняете данный

    Строка “Наименование работодателя” – в этой строке надо писать

    название компании (ФИО индивидуального предпринимателя) у которых

    вы трудитесь. Зачастую налогоплательщики пишут в этой строке

    “Работа”, но это неверно.

    Ниже идут строки по ИНН, КПП, ОКТМОработодателя. Вам остается лишь

    внимательно переписать данные со справки 2-НДФЛ.

    Строка “Общая сумма дохода за год” – эти данные надо взять из

    пункта 5.1 справки 2-НДФЛ.

    Строка “Налоговая база (облагаемая сумма дохода) за год” – данные

    надо взять из справки 2-НДФЛ из пункта 5.2.

    Строка “Сумма налога удержанная” – данные берем из пункта 5.4

    Как только вы заполнили раздел по вашим доходам, программа

    предложит выбрать вид налогового вычета.

    Например, если с определенного месяца отчетного года родителю стали предоставлять «детский вычет» в двойном размере, надо отметить знак вопроса, то есть поставить точку рядом с этим знаком

    Программа выдаст окно, в котором можно указать периоды, когда применялись те или иные вычеты. Их заполняют по коду вычета, совпадающему с тем, который стоит в справке 2-НДФЛ.

    На этой же странице помесячно отражаются доходы и расходы для индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих частную практику.

    Далее нажимаем на кнопку и переходим к заполнению страницы Социальные налоговые вычеты.

    Ставим галочку в строке «Предоставить социальные налоговые вычеты». Справа, в окне «Суммы, потраченные на обучение детей», нажимаем на и вводим сумму, затраченную на обучение ребенка – 25000 рублей, подтверждаем «Да».

    Данная строка равна строке 140 Р.2

    Строка (номер примечания) Пояснение 1 Указываем сумму полученного за год дохода, не вычитая с него НДФЛ. 2 В нашем случае указываем «0», так как доходов, не облагаемых НДФЛ не было. 3 Вписываем ту же сумму доходов, что и по строке 010. 4 Указываем сумму н/в (произведенных трат). 5 В нашем случае отражаем значение «0», так как уменьшающих доход расходов не было и дивидендов тоже. 6 В данной строке указываем разницу между строками п.3 и п.4

    Строка (номер примечания) Пояснение 7 В данной строке указывается сумма НДФЛ, которая должна была быть исчислена в бюджет с учетом н/в (п.6*13%).

    Спасибо за ранее.

    сказал Алексей, Март 30 2015

    Ошибся во вкладке социальные вычеты.

    Тоже так думал перед, тем как начать… На практике оказалось не так и страшно: квитанция об оплате имеется. 2-НДФЛ бухгалтерия выдает на следующий день, справка и копии из “заведения” чуть дольше…

    сказал Руслан, Февраль 13 2016

    Хочу получить налоговый вычет за образование, подготовил уже все документы. Хотел уточнить, обязательно в декларации 3-НДФЛ указывать всех работодателей за один календарный год, если их было несколько, или же я могу указать одного, на свое усмотрение?

    Как я понимаю, Руслан, при оформлении налогового вычета за образование декларация 3-НДФЛ должна показать, что сумма уплаченных Вами налогов превышает величину возврата.

    Вопрос: Скачала программу декларация 2013 для заполнения 3-НДФЛ для налогового вычета за обучение.

    Вопрос: Какие листы нужно заполнять в декларации 3-НДФЛ при получении налогового вычета за обучение ребёнка?

    Вопрос: Вопрос по заполнению декларации 3-НДФЛ

    Вопрос: я купил дом могу ли я вернути часть денег через налоговую и как? если это возможно

    Вопрос: подскажите, пожалуйста, как заполнить налоговую декларацию 3-ндфл (платное обучение в вузе ребенка)

    Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года

    Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года – правила заполнения

    Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года необходим для составления документов при покупке недвижимого или движимого имущества. В этом случае гражданин рассчитывает получить имущественный вычет и вернуть ранее оплаченное НДФЛ.

    Правила заполнения

    Согласно нормам закон одательства, гражданин может получить имущественный вычет при выполнении определенных условий. Одним из этих мероприятий является заполнение декларации на основе образца заполнения 3 НДФЛ за 3 года.

    Важно не только ознакомиться с правилами подачи заявки о получении средств, но и правильной составить необходимую документ ацию. В первую очередь, следует составить грамотную заявку на основе образца заполнения 3 НДФЛ за 3 года.

    Но стоит также ознакомиться с условиями подачи заявки. Так, если гражданин обращается для возвращения средств по подходному налог у при покупке недвижимого имущества, то он может отправить заявку в продолжение одного года. Но по образцу заполнения 3 НДФЛ за 3 года отчет должен составить данные последних трех лет.

    Кроме этого, форму нужно заполнить очень внимательно, чтобы не допустить хоть какие-нибудь недочеты. Как и в образце заполнения 3 НДФЛ за 3 года, нужно вписать по одному знаку в каждой клетке. При этом буквы следует писать в печатном виде. Если предполагается пустая клетка, то нужно поставить прочерки.

    При заполнении образца заполнения 3 НДФЛ за 3 года лучше использовать ручку с синими или черными чернилами. Декларация включает в себя 23 листа. Однако самостоятельно все заполнить не стоит. Эксперты советуют отправить в налог овую те листы документ а, которые аккуратно заполнены с вашей стороны.

    Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года представлен максимально грамотно, поэтому и вы должны попытаться все сделать внимательно и без помарок. Ведь именно в этих бумагах будет производиться расчет размера подходного налог а.

    Как оформить декларацию?

    Помимо основных правил, нужно узнать и детали заполнения документ а для оформления каждой из страниц. В этом случае немаловажную роль сыграет образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года.

    В первую очередь стоит пролистать документ и понять, какие страницы стоит оформить, а какие нет. Все это уже представлено в конкретном образце заполнения 3 НДФЛ за 3 года. В общем, из 23 листов стоит оформить только семь листов. В частности, в декларации должны быть заполненными титульный лист, первый и шестой разделы, листа А, Ж1 и И.

    Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года поможет аккуратно и без ошибок заполнить самую важную часть декларации – титульный лист. В основном, он включает две страницы. К тому же здесь приводятся основные сведения о налог оплательщике. Здесь также составителю стоит поставить свою подпись.

    Каждая из страниц документ а имеет свои особенности заполнения. Поэтому самостоятельно заполнить бланк с первого раза не удастся. Эксперты советуют экономить свое время и облегчить процедуру заполнения, обратившись к услугам высококвалифицированных специалистов. Профессионал знает, как аккуратно и без помарок заполнить представленную форму.

    Редактор: Игорь Решетов

    Здравствуйте. Хотелось бы попросить консультацию по форме 3-НДФЛ. Ситуация вкратце: был взят кредит на строительство дачи на 700 тыс. руб. за год выплатили 100 тыс. а в марте этого года зарегестрировали в ФРС право собственности на дачный участок стоимостью 200 тыс. сделка была в январе 2016-го. Какими вычетами по НДФЛ я могу воспользоваться и могу ли воспользоваться вычетом на строительство или только в следующем году? Заранее спасибо за ответ.

    Вопрос номер 37712 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 10.11.2016 12:36

    Я и мой брат со дня приватизации и регстрации квартиры в 2001 году не получала уведомления о налоге на имущество. Операций с недвижимостью не происходили, задолжностей по коммуналке, НДФЛ, страховым взносам нет. К уголовной ответственности не привлекались. Может ли наложить штраф налоговая инспекция или насчитать пени за 3 года? За какие годы будут насчитывать пени?

    25 июня 2013 года за супругами зарегистрировано право совместной собственности на квартиру. Впоследствии супруги разродятся, и бывшая жена в июле месяце 2016 года (по истечении 3 х летнего срока владения) принимает решение продать свою долю бывшему мужу. Бывшие супруги определяют доли в праве на данную квартиру на основании соглашения об определении долей, а во избежании оформления сделки нотариально, договор купли-продажи доли датируют 28 ым декабря 2015 года. На регистрацию перехода права собственности на бывшего супруга документы подаются 14 июля 2016 года. Стоимость доли установлена в договоре в размере 1000 рублей. Вопрос: 1. Возникнет ли в данной ситуации у бывшей супруги обязанность по оплате ндфл? Ведь на регистрацию перехода права собствености пошли по прошествии 3 хлетнего срока владения. 2. Если возникнет, то с какой стоимости необходимо будет произвести размер ндфл, со стоимости доли прописанной в договоре? Или налоговая служба сама установит размер налога?

    Вопрос номер 47456 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 05.12.2016 21:30

    Могу ли я потребовать от Работодателя выплатить мне по справке 2-НДФЛ? Зар. плата, указанная в 2-НДФЛ в 3 раза больше полученной на карту.

    Вопрос номер 34790 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 02.11.2016 08:57

    Могу я продать квартиру на которую оформила налоговый вычет по 3 ндфл, получила возврат налога за 1 год. В дальнейшем при продаже квартиры я теряю право на возврат подоходнего налога?

    Вопрос номер 43254 из Ульяновск, Ульяновская обл. Россия 24.11.2016 22:20

    Кредит взят в СБ 29 июня 2016 г на 3 года. Вместе с "навязанной" страховкой. Страховка вошла в сумму кредита. 25.11.16 кредит досрочно погашен. Вопросы: мои шансы получить часть суммы, уплаченной за страховку? Образец заявления (куда, кому)? Обязаны ли мне вернуть оставшуюся сумму страховки с начисленными на нее процентами? Договора кредита как токового нет (СБ выдает график погашения и "условия"). Есть привязка к кредиту по платежке за страховку. Мои действия?

    Вопрос номер 20109 из Тамбовка, Амурская обл. Россия 11.07.2016 12:34

    Здравствуйте. Мне нужно написать 3-НДФЛ, декларацию о доходах о сдачи квартиры. У меня вопрос доход сумму писать полностью всю, вместе с коммунальными услугами или без коммунальных услуг.

    Марина, вам необходимо исходить из условий договора, указывайте ту сумму, которая указана в Вашем договоре. Если в размер платы коммунальные услуги не входят, то их указывать в доходах не надо.

    Вопрос номер 48957 из Казань, Татарстан, Россия 10.12.2016 12:15

    У меня такая ситуация: развелись с мужем в июле 2015 года. В этом году он подал на раздел совместно нажитого имущества (автомобиль) и частично выиграл дело. Меня интересует вопрос, в период брака муж официально нигде не работал, налоги не платил. Доход был, неофициальный, сдавал в аренду жилье. Я работала официально, смогу подтвердить справками 2-НДФЛ. Могу ли я подать иск в суд на БМ на возврат ДС, которые мною были потрачены на ведение совместного домашнего хозяйства и отсудить у него половину заработка за 3 последних, прожитых в браке, года? Вопрос собственно в том, может ли суд учесть неофициальный доход БМ на ведение хозяйства?

    Вопрос номер 46147 из Казань, Татарстан, Россия 01.12.2016 21:20

    Здравствуйте! В августе 2012 года я ушла в декрет, в октябре, после рождения ребенка, написала заявление на отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. Должна была выйти на работу в октябре 2015 года. Снова забеременела. Написала новое заявление, с просьбой прервать отпуск по уходу за ребенком и предоставить отпуск по беременности и родам с 31 марта 2015 года. Т.е. получается из декрета в декрет без выхода на работу. Как в таком случае будет рассчитываться больничный лист? По каким годам? В бухгалтерии мне дали образец заявления, в котором я должна написать "прошу рассчитать больничный лист, учитывая доходы 2012-2013 года". Но ведь с августа 2012 г. у меня не было рабочих дней. Спасибо!

    Добрый день, Анна! В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. от 03.12.2011) " Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" - в случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности и родам, она имеет право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков.(т.е. пособия по уходу за ребенком или пособия по беременности и родам) Как правило является более целесообразным получение пособия по беременности и родам, так как размер пособия по беремнности и родам составляет 100 процентов среднего заработка, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка. Пособие по уходу за вторым ребенком будет исчисляться на основании среднего заработка за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих наступлению первого отпуска по беременности и родам. При расчете выплат берется весь доход, налоги не вычитаются. Также считается среднедневной заработок. Для этого нужно поделить весь доход за период расчета, на количество календарных дней в этом периоде. Нужно учитывать, что из расчетного периода убираются все дни больничных, декретных, отпусков по уходу за ребенком и прочие. Наши юристы, специализирующиеся на праве социального обеспечения, подробно проконсультируют Вас по данному вопросу, если вы обратитесь по телефонам, указанным на сайте.

    Добрый день, Анна! согласно ч. 3 ст. 10. ФЗ-255 "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"" Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности и родам, она имеет право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков.
    В Вашем случае бухгалтерия предоставила правильный бланк для написания заявления, поскольку возраст первого ребенка превышает полтора года.

    Вопрос номер 25582 из Москва, Москва и Московская обл. Россия 28.09.2016 14:56

    Может ИФНС посчитать этот заём ДОХОДОМ ФИЗ ЛИЦ и заставить заплатить 13% НДФЛ? Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: юр. лицо (на УСН) заняло (беспроцентный займ) физ. лицам крупную сумму. уже 3 года никто ничего не возвращает, так как в момент возврата наступит материальная выгода. и с неё нужно платить 35% НДФЛ. естественно это никому не нужно. Такая ситуация может продолжатся ещё 100 лет. меня интересует другое: если придёт налоговая проверка - какие последствия могут быть? может ИФНС посчитать этот заём ДОХОДОМ ФИЗ ЛИЦ и заставить заплатить 13% НДФЛ. или КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВООБЩЕ могут быть. (юр лицо и физ лица не посторонние друг другу, поэтому суды для выбивания займа - отпадают. поэтому то столько лет и тянется этот долг. и гасить его не собираются. а закрыть организацию можно при крупной кредиторской задолженности юр. лицу?) СПАСИБО!

    Здравствуйте! У вас довольно сложный вопрос и ответить на него онлайн не представляется возможным. Обратитесь к юристам на очную консультацию и Вам обязательно помогут. Всего Вам самого наилучшего!

    Вопрос номер 19346 из Ханты-мансийский 29.06.2016 16:25

    Здравствуйте Помогите мне разобраться с проблемой 2008 году выписался из города Таджикистана взял листок убытия полностью выписался в городе Мегион получил РВП вид на жительство требовали для получения гражданства 2 справки НДФЛ устроился на работу грузчиком зарплата 9000 потом уволился пол года проработал искал нормальную работу вид на жительство не мог устроиться на нормальную работу сейчас у меня просрочились все 3 паспорта таджикский паспорт и загран таджикский вид на жительство тоже просрочена мамы нет папы тоже нет родился в 1988 году в паспорте написано русский сейчас у меня забрали все 3 паспорта в паспортном столе лежат мне ничего не сказали особенно как мне быть и что делать Помогите пожалуйста

    Восстановите паспорт гражданина Таджикистана через посольство этой страны. Для решения вопроса о возможности Вашего дальнейшего проживания на территории РФ необходимо изучить конкретные обстоятельства получения и утраты Вами РВП.