Руководства, Инструкции, Бланки

образец заполнение декларации 3 ндфл при продаже автомобиля за 2015 год img-1

образец заполнение декларации 3 ндфл при продаже автомобиля за 2015 год

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец заполнения 3-ндфл при продаже автомобиля менее 3 лет в 2015 году - файл найден

Главная » Постановление » Образец заполнения 3-ндфл при продаже автомобиля менее 3 лет в 2015 году

Образец заполнения 3 ндфл при продаже автомобиля

13 Сен 2016, 17:06

Обратите внимание, что 250 тыщ рублей - это предел вычета на все проданные объекты, не являющиеся жилой недвижимостью. То есть, если вы, к примеру, продали две машины, то вычет в 250 тыщ рублей дается вам на обе совместно, а не на каждую. На нашем веб-сайте вы можете безвозмездно скачать эталон наполнения 3 ндфл при продаже автомобиля в 2015 - 2016 году, форма, бланк декларации при продаже.

Если все-таки вы столкнулись с необходимостью представить декларацию, ориентируйтесь на пример и пристально проводите все расчеты.). Степанов сергей сергеевич в 2013 году продал автомобиль, которым обладал меньше 3-х лет, за 600 000 руб. эталон наполнения по доходам, которые были получены от реализации автомобиля, который был в принадлежности меньше min.

3-ндфл при продаже автомобиля машины - менее 3 лет образец

Если сумма налога не будет перечислена впору, с физического лица взимается штраф от 5 до 30 от суммы, что подлежала уплате, но не меньше 1 тыс. 2 эталон наполнения декларации 3-ндфл при продаже автомобиля.

Заполнение 3-ндфл при продаже машины в 2016 году пример и образец

эталон наполнения декларации 3-ндфл при продаже автомобиля. тут пункт 1 не трогаем, заполнить необходимо пункт 2 расчет имущественных вычетов от реализации другого имущества.

Заполнение 3-ндфл при продаже автомобиля образец 3-ндфл при

Продавая хоть какое имущество, необходимо не запамятовать о том, что с приобретенного дохода вы должны высчитать ндфл и уплатить его в бюджет. Как заполнить декларацию по форме 3-ндфл при продаже автомобиля, находившегося в принадлежности наименее 3-х лет? В пт 2 подводится результат по листу а считается суммарные значения для дохода (080), облагаемого дохода (090) и исчисленного налога (100).

После чего, пользуясь представленным примером наполнения при продаже машины, оформить собственный экземпляр и передать его в налоговую. То есть, если машина была реализована в 2015 году, то подать отчётность следует до года. В данной ситуации закон обязует людей уплачивать налог с реализации имущества в размере 13 от цены сделки.

Сохранились документы, подтверждающие расходы на приобретение данной машины в размере 600 000. Ниже описано, как найти (1) облагается ли выручка от реализации налогом (2) необходимо ли подавать налоговую декларацию (3) как верно заполнить декларацию. В данном разделе мы приведем примеры наполнения декларации 3-ндфл для разных ситуаций при продаже машины.

Другие статьи

Заполнение декларации 3 ндфл при продаже автомобиля за 2015 год образец

Камилла Дмитриева (Мск)
Как подать деклорацию?

Злата Комарова
скачать можно бланк в интернете, просто в поисковике забить декларация 3-ндфл. там же можно и примеры заполнения найти. подать нужно до 30 апреля хоть самому хоть почтой. штраф будет за просрочку

Дамир Виноградов
Обратитесь в аудиторскую фирму там заполнят, только за денежку. Вопрос 1 На сайте налоговой. там и программа есть. Вопрос 2: Можно ли ее послать заказным письмом. Да .Вопрос 3: штраф 1000 рублей Ну во-первых, надо правильно написать.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Краузе Юрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Агата Ефимова (Москва)
Здравствуйте! Как уплатить налог с продажи квартиры из одного региона в другой? Заранее спасибо!

Злата Комарова
Если квартира была в собственности более 3 лет, то налог не уплачивается и декларация не подается Для начала надо заполнить и сдать декларацию 3ндфл. Сдается декларация по месту регистрации налогоплательщика Можно отправить по почте с.

Дамир Виноградов
Вашей маме и так придет письмо с квитанцией из Уфы в Омск, а там к примеру в отделение сбербанка мама оплатит Платите по месту жительства. Так как вы зарегистрированы в Омске, то там и отчитываетесь.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Краузе Юрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Заполнение декларации 3 ндфл при продаже автомобиля за 2015 год образец

Образец заполнения декларации 3 НДФЛ при продаже автомобиля

Советы по заполнению.

Что заполнять в каждом листе?

Лист 1 и лист 2 – титульные листы, отражают вашу личную информацию: фамилия, имя, отчество, ваши паспортные данные, адрес регистрации и другие личные данные, внимательно указывайте ваш ИНН и номер налоговой инспекции по территории вашей регистрации.

Раздел 1 предназначен для расчета налоговой базы и суммы налога с продажи.

В Разделе 6 мы указываем сумму налог, подлежащего уплате при продаже, рассчитанную в Разделе 1.

Лист А предназначен для указания дохода от сделки купли-продажи транспортного средства за прошлый год, заполняется на основании данных, указанных в договоре купли-продажи, зарегистрированный в ГИБДД.

Лист Е предназначен непосредственно для указания размера (не более 250 000 рублей), ее сумму продажи автомобиля (с договора купли-продажи автомобиля).

Скачать образец заполнения.

Другие статьи сайта:

Если вы продали квартиру или другую жилую недвижимость, вам стоит.

Как вам уже известно: после того, как вы продали автомобиль.

Для получения возврата налога при оплате пенсионных или страховых взносов.

Для получения возврата налога при ипотеке необходимо обратиться в налоговую.

После продажи своего автомобиля, принадлежащий вам меньше чем три года.

Спасибо уважаемые юристы сайта "Блог-Налог", благодаря вам я получила 260 000 рублей. Съездили с семьей в отпуск. Купили бытовую технику в свою новую квартиру.

Благодаря Вам! Юристам Блог-Налога, я получил возврат после покупки квартиры. На вырученные деньги погасил часть ипотеки. Спасибо.

Хочу сказать огромное спасибо всей вашей команде, за грамотную консультацию и грамотное заполнение декларации 3 НДФЛ.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля (машины)

Необходимые документы на вычет

документ, что подтвердит факт того, что машина находилась в собственности больше или меньше 3 лет;

договор о купле-продаже (необходимо подготовить 2 экземпляра — один для покупателя и один вас, если планируете обращаться за вычетом);

ксерокопия паспорта транспортного средства, где проставлена отметка о том, что авто передано новому владельцу;

платежи, которые подтвердят факт получения средств от покупателей (образец можно скачать в интернете);

(ориентируйтесь на образец, который можно посмотреть на или на стенде в региональном представительстве).

Информация для ознакомления

Отражает расчет налоговой базы и сумм налога по прибыли, что облагается по ставке 13%

Для отображения прибыли от источника в пределах РФ, что облагается налогом

Используется для проведения расчетов сумм вычета по имуществу при продаже

Для отражения сумм налога, что должен быть перечислен в бюджет или подлежит возврату

Образец заполнения (пример)

Если сумма налога не будет перечислена вовремя, с физического лица взимается штраф от 5 до 30% от суммы, что подлежала уплате, но не меньше 1 тыс. руб. ().

Штраф будет начислен даже в том случае, когда сумма налога равна нулю.При умышленной неуплате налога сумма штрафа составит 40% ().

Если долг не уплачивается несколько лет, будет начислена также пеня в соответствии с действующей ставкой рефинансирования Банка РФ ().

› › Инструкция по заполнению налоговой декларации на автомобиль

Данная инструкция действительна только для физических лиц

Так как при продаже машины по закону каждый обязан отчитаться в Налоговую инспекцию по месту жительства вне зависимости, должен он денег или нет, думаю что данный материал будет интересен многим.

И так, вот полный список документов, который может Вам пригодиться:

1) Копия ПТС проданного ТС.

2) Договор купли-продажи при покупке ТС, которое Вы продали (сумма, которую Вы изначально заплатили за свой автомобиль).

2) Договор купли-продажи проданного ТС (сумма, которую Вы получили на руки, или доход).

3) Форма 3 НДФЛ (как её заполнять я опишу ниже)

4) Форма 2 НДФЛ (оригинал, заверенный печатью организации. Выдаётся в бухгалтерии по месту работы).

5) Заявление на просьбу произвести налоговый вычет (необходимо взять образец по месту прописки, могут отличаться формой заполнения).

6) Копия своего ИНН

Так же Вам понадобится номер своей налоговой инспекции — это код, состоящий из 4-х цифр. Узнайте его в своём отделении по месту прописки. Скорее всего эти 4 цифры должны совпасть с первыми четырьмя цифрами ИНН.

1. При покупке автомобиля обязательно делайте копию договора для себя! Это вам может пригодиться в будущем, что бы получить налоговый вычет.

2. При продаже автомобиля у вас обязательно должен остаться ваш экземпляр договора! Рекомендуется так же сделать копию ПТС. Все это может пригодиться в налоговой.

По документам — если у Вас чего то нет, то копии вы можете получить в МРЭО, где проводилось оформление ТС.

Немного по налоговым вычетам:

1) Если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет, и есть документы, это подтверждающие (копия ПТС), то налог платить не придется (согласно п. 17.1 статьи 217 Налогового Кодекса).

2) Если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы, подтверждающие, что сумма приобретения авто больше суммы продажи (тут пригодится договор купли-продаже при покупке и продаже) — то налог платить не придется.

3) Если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 рублей — то налог платить не придется.

4) Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб, то вам придется заплатить налог из следующего расчета:

(сумма продажи "минус" 250000) х 13%. Сумма налога округляется до целых чисел.

Заполняем форму 3 НДФЛ

Для начала скачиваем :

(актуальную версию можно найти по этому )

Устанавливаем программу, перезагружаем компьютер. Запускаем программу (программа контролирует полноту заполнения каждого раздела, но можно пропустить проверку нажав кнопку "пропустить все").

Заполнение раздела "Задание условий":

— Тип декларации — "З-НДФЛ"

— Общая информация — номер инспекции — выбирается из предложенного списка;

— Признак налогоплательщика — "иное физическое лицо"

— Имеются доходы — "учитываемые (справками о доходах физического лица), доходы по договорам гражданско-правового характера, по авторским вознаграждениям, от продажи"

— Достоверность подтверждается — "лично"

Заполнение раздела "Сведения о декларанте":

— Вводим данные (ФИО, свой ИНН)

— Вид документа — "паспорт гражданина РФ"

— Далее паспортные данные

Нажимаем на "домик"

Вводим свои данные.

Заполнение раздела "Доходы, полученные в РФ"

Инструкция предназначена исключительно для тех, кто в 2015г. получал доходы, состоящие из заработной платы от работодателя, и средств, полученных от продажи автомобиля, и не предназначена для заполнения декларации о доходах, полученных из других источников.

Убедитесь, что вы находитесь на закладке 13 % (цифра 13 желтым цветом): окно разделено на 2 части — "источники выплат" (верхнее) и таблица "месяц дохода-код дохода-сумма дохода-код вычета-сумма вычета" (нижняя).

Вводим данные о продаже автомобиля:

Нажимаем + в окне "источники выплат".

Наименование источника выплат — ФИО покупателя вашего автомобиля (ведь он дал вам денег и от него вы получили свой доход).

Остальные поля не заполняются.

Поэтому не забывайте подавать декларацию вовремя!

Особенности заполнения декларации 3-НДФЛ

Бланк 3-НДФЛ состоит из 23 листов. Но это не повод отчаиваться, поскольку физлицам предстоит заполнить только 6 из них! Перед началом заполнения помните: опечатки и исправления недопустимы, все листы должны быть аккуратно скреплены без повреждения штрих-кода, и каждый из них следует печатать отдельно (двусторонняя печать не приемлема).

Итак, вам предстоит заполнить следующие листы: 1 и 2 (титульные листы): здесь вам потребуется указать личные данные, такие как ФИО, ИНН, номер и серию паспорта, место регистрации и т.д.

Раздел 1 (расчет налоговой базы): на данном листе будет указана сумма дохода от продажи и сумма налога

Раздел 6: тут потребуется указать конечную сумму налога, которая подлежит выплате

Лист А: здесь вам необходимо указать данные о сделке купли-продажи в соответствии с договором, который бал зарегистрирован в ГИБДД (в том числе, ФИО покупателя)

Лист Е: на этом листе вам необходимо указать сумму имущественного вычета и произвести расчет суммы налога с учетом этого вычета. Разобраться со всеми нюансами этого непростого процесса вам поможет пример заполнения декларации 3-НДФЛ за 2015 год при продаже машины, который вы можете скачать по этой ссылке. С его помощью вы сможете без проблем и ошибок заполнить декларацию, подать ее вовремя и спать спокойно!

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Заполнение 3 НДФЛ при продаже имущества

13 Авг 2014 | Автор: admin

Если вы продали квартиру, машину или иное имущество, которым владели меньше 3-х лет, Вам нужно обязательно заполнить 3-НДФЛ и отчитаться о продаже в инспекцию. Сделать это нужно независимо от стоимости имущества не позднее 30 апреля года, который следует за годом продажи. Если же собственником автомобиля или квартиры вы являлись больше трех лет, то сдавать декларацию нет необходимости.

Когда платить налог не придется.

Заметим, что платить налог (13 % от цены продажи) во многих случаях не придется. Налоговый кодекс предусматривает два способа уменьшить полученный доход.

Во-первых. из него можно вычесть затраты на покупку проданного имущества. Этот способ применяется, если в наличии имеются документы на покупку имущества (того, которое продали, а не которое купили взамен проданного). Так как цена продажи обычно ниже цены покупки, то и налог часто получается нулевым.

Во-вторых. если документы отсутствуют, то налогоплательщик вправе заявить фиксированный имущественный вычет. Сумма такого вычета равна 250 000 руб. для автомобиля и 1 000 000 руб. для квартиры.

Алгоритм заполнения декларации 3 НДФЛ.

Физическое лицо должно выбрать только один, наиболее выгодный для него вариант и указать его в декларации. Данная форма включает в себя большое число страниц, но заполнять нужно только те из них, которые подходят для ситуации налогоплательщика.

Так, оформлять 3-НДФЛ при продаже машины правильнее по следующему алгоритму.

1. Начать следует с титульного листа декларации, где обязательно указываются ФИО налогоплательщика, ИНН, паспортные данные, адрес, телефон для связи.

2. Затем следует заполнить Лист Е. где налогоплательщик фиксирует свое право получение имущественных вычетов. В случае продажи автомобиля нужно заполнить пункт 2 Листа Е. Если документы на покупку автомобиля в наличии, то по строке 130 нужно показать сумму полученного дохода, а в строке 140 – сумму расходов из имеющихся документов (не больше суммы дохода). Если документов нет, то заполняются строка 110 (доход) и строка 120 (налоговый вычет не больше 250 000 руб.).

В строке 190 проставляется общая сумма.

3. Далее переходим к Листу А декларации 3-НДФЛ. В нем показывается доход от продажи автомобиля, а также информация об организации или физлице, выступающих покупателями.

Если в качестве покупателя выступало юрлицо, то в строках 010, 020, 021, 030 пункта 1 заполняется ИНН, КПП, код ОКТМО организации.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля?

Продавая любое имущество, нужно не забыть о том, что с полученного дохода вы должны рассчитать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Кроме того, нужно отчитаться перед налоговым органом, а для этого заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговый орган по месту своего проживания. Срок подачи декларации 3-НДФЛ с 1 января по 30 апреля. Отчитываться нужно за доходы, полученные в предыдущем календарном году. То есть, если вы, например, продали машину в 2015 году, то отчитаться за нее нужно будет в 2016 году до 30 апреля.

Наиболее часто, пожалуй, люди продают машины. Поэтому в статье рассмотрим подробно заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Образец заполнения декларации по НДФЛ вы найдете в конце статье. Там же вы найдете ссылку, по которой можно скачать бланк 3-НДФЛ. После чего, пользуясь представленным примером заполнения при продаже машины, оформить свой экземпляр и передать его в налоговую.

Декларацию можно заполнить на компьютере, после чего распечатать. А можно сначала распечатать, после чего вручную заполнить, при этом нужно помнить о том, что все буквы должны быть печатные и заглавные, а саму декларацию нужно оформлять синей или черной пастой. Заполняйте аккуратно, не допускайте исправлений, иначе придется все начинать заново. В незаполненных клетках поставьте прочерки.

Скачать пример а также Скачать заявление Скачать заявление на О существующих

В каких случаях нужно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля?

Отчитываться нужно только за продажу того транспортного средства, которым вы владели менее 3-х лет. Если автомобиль в вашей собственности уже свыше 3-х лет, то заполнять декларацию и рассчитывать налог не нужно.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Посмотрев на декларацию, вы увидите 23 листа для заполнения. Но для оформления продажи машины нужно заполнить только 6 страниц: две страницы титульного листа, разделы 1 и 6 и листы А и Е.

Рассмотрим подробнее оформление каждой из этих страниц.

Заполнение титульного листа 3-НДФЛ

Заполненный титутльный лист декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Титульный лист содержит общую информацию о налогоплательщике, подробно оформление двух страниц титульного листа мы рассматривали в. Там предложено построчное оформление этих страниц при заполнении 3-НДФЛ при продаже квартиры, но оно подходит и при сдаче отчетности при продаже машины.

После того, как оформили титульный лист, переходите к листу Е.

Заполнение листа Е 3-НДФЛ

На этом листе отражаются положенные налогоплательщику вычеты. Вычеты – это своего рода льгота, которой вы можете воспользоваться при определенных условиях. На суммы вычета вы можете уменьшить свои доходов и платить НДФЛ уже не со всей полученной суммы, а с уменьшенной на вычеты.

При продаже автомобиля можно воспользоваться одним из двух имеющихся вычетов:

сумма понесенных расходов при покупке этого автомобиля.

Например, вы купили автомобиль за 200000 руб. через 2 года решили продать за 3000000 руб. можете воспользоваться вычетом либо 250000 руб. либо вычетом в размере суммы расходов при покупке 200000 руб. Конечно, в данном случае выгоднее будет воспользоваться вычетом 250000 руб. НДФЛ 13% нужно будет посчитать от суммы 300000 – 250000 = 50000 руб.

Если же сумма расходов при покупке машины больше 250000 руб. то выгоднее воспользоваться вторым видом вычета, то есть уменьшить доходы на сумму расходов при покупке имущества.

Обратите внимание! Ваши расходы при покупке этой машины должны быть документально подтверждены, то есть у вас должны остаться платежные документы, а также договор купли-продажи автомобиля, подтверждающие факт передачи ваших средств продавцу. Если такие документы у вас не сохранились, то воспользоваться этим вычетом вы не сможете, используйте вычет 250000 руб.

Теперь вернемся к листу Е.

Здесь пункт 1 не трогаем, заполнить нужно пункт 2 «Расчет имущественных вычетов от продажи иного имущества».

Для первого варианта вычета нужно заполнить строки 110 и 120, для второго 130 и 140.

Строка 110: если решаете воспользоваться вычетом 250000 руб. то в этой строке указываете полученную сумму дохода от продажи машины.

Строка 120: здесь указывается сумма вычета в пределах 250000 руб. но не более стоимости машины.

Строка 130: если решаете воспользоваться вычетом в размере расходов при покупке, то здесь указываете сумму полученного дохода.

Строка 140: сумма расходов при покупке этого автомобиля (документально подтвержденная).

Строка 150: сумма строк 110 и 130.

Строка 160: сумма строк 120 и 140.

Пункт 3 не заполняйте.

Строка 190: указывается суммарный вычет из строки 160.

Заполнение листа А 3-НДФЛ

После того, как лист Е оформлен, перейдем к листу А.

В прошлом 2014 году вам пришлось. Что ж, согласно ст. 229 Налогового Кодекса РФ вы обязуетесь подать в налоговые органы по месту регистрации декларацию о доходах. В соответствии с п.1, ст.224 НК РФ налоговая ставка на доходы физлиц-налоговых резидентов РФ, полученные от продажи автомобиля, равняется 13 %. Но в большинстве случаев выплачивать сумму налога целиком не требуется. Почему?

Согласно п.17.1 ст. 217 НК РФ, а также п.4 ст.229 НК РФ при нахождении автомобиля в собственности более 3-х лет физлицо полностью освобождается от уплаты налогов и необходимости подачи декларации в ФНС. Не придется выплачивать налог и в случае, если вы владели автомобилем менее 3-х лет, но продали его дешевле, чем приобрели (пп.2 п.2 ст.220 НК РФ). Но для этого вам потребуется подтвердить понесенные при покупке расходы. Сделать это можно двумя способами:

Сроки уплаты налога на доходы физлиц

Сроки предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ установлены п.1, ст. 229 НК РФ. В этой статье сказано: предоставить декларацию налогоплательщик обязуется не позже 30 апреля года, который следует за периодом отчетности. Следовательно, за продажу автомобиля в 2014 году вам необходимо отчитаться не позже 30 апреля 2015 года. Обратите внимание: если вам необходимо выплатить налог на полученные доходы, сделать это следует не позже 15 июля года, последовавшего за периодом отчетности.

Особенности заполнения декларации 3-НДФЛ

1 и 2 (титульные листы): здесь вам потребуется указать личные данные, такие как ФИО, ИНН, номер и серию паспорта, место регистрации и т.д.;

Раздел 1 (расчет налоговой базы): на данном листе будет указана сумма дохода от продажи и сумма налога;

Раздел 6: тут потребуется указать конечную сумму налога, которая подлежит выплате;

Лист А: здесь вам необходимо указать данные о сделке купли-продажи в соответствии с договором, который бал зарегистрирован в ГИБДД (в том числе, ФИО покупателя);

Лист Е: на этом листе вам необходимо указать сумму имущественного вычета и произвести расчет суммы налога с учетом этого вычета.

Налог составит 13? Я могу воспользоваться вычетом? Тогда ничего платить не придется?

Здравствуйте, Инга. В статье и в комментариях все написано, читайте внимательно. Можно или воспользоваться имущественным вычетом в 250 000 руб, или указать сумму покупки. Вам выгоднее указать сумму приобретения авто 750 т.руб. чем 250 т.руб. Одновременно и тем, и тем воспользоваться нельзя.

В декларации ставите код дохода 1520 — 850 000 руб, код вычета 903 — 750 000 т.руб. Сумма вашего дохода 100 т.руб, с нее вы обязаны уплатить налог.

Скажите пожалуйста машину купил в Беларуси (У физ лица, договор на руках) за 120 000 000 белорусских рублей, продаю её за 420 000 российских рублей, 3-х лет еще не прошло. В пересчете, что на сегодняшний день, что на момент покупки сумма оказывается больше, чем та за которую продаю.Должен ли я платить налог. По какому курсу пересчитывать стоимость авто по сегодняшнему, или по тому,который был при покупке. И вообще это реализуемо? или это только для авто купленных-проданных в РФ. В принципе какая разница где я купил авто, я же потратил на него свои деньги, правильно ли.

Здравствуйте, Виктор. Вы можете только воспользоваться имущественным вычетом в 250 т.руб.

Подскажите, купили авто в сентябре 2014 года по договору за 5т.р.(по факту 180 т.р.) продали в 2015 году за 230 т.р. Налог платится не будет? Но декларацию должны составить обязательно?

Здравствуйте, Татьяна. Да, декларацию подаете, используете имущественный вычет 250 т.руб.

Здравствуйте Светлана. Купил авто в июле 2014г за 300т.р. продал в марте 2015г за 270т.р. Пытаюсь впервые составить сам декларацию но сомневаюсь, код дохода 1520 — сумма дохода 270т.р. код вычета 903 — суммма 270т.р. верно? Заранее спасибо

Здравствуйте, Евгений. Да, все верно, код вычета не может быть больше дохода, даже если сумма покупки была выше. Программа по заполнению декларации не позволяет поставить больше, поэтому 270 т.руб.и доход, и вычет.

Здравствуйте. В 2014 машина куплена за 800 000, в 2015 продана за 600 000. Мне нужно заполнить декларацию и приложить договоры купли-продажи. Нужно ли еще отдельно подавать заявление на налоговый вычет? или договоров купли-продажи достаточно? Спасибо.

Здравствуйте, Лариса. Вы не пользуетесь имущественным вычетом, вы пользуетесь уменьшением налогооблагаемой базы за счет расходов на приобретение автомобиля, поэтому пишите заявление (образцы есть на стендах в ИФНС), что пользуетесь документально подтвержденными расходами на приобретение авто. Подаете декларацию, код дохода 1520 — 600 т.руб, код вычета 903 — 600 т.руб, прилагаете договора покупки и продажи.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, муж был собственником авто более трех лет, летом 2014 года сделал ген. доверенность на отца, затем в октябре 2014 года авто было продано отцом. В декабре 2014 узнали о том, что нужно подавать декларацию, но потом выяснили, что если авто в собственности более трех лет, то декларация не нужна. Т. е как я понимаю, ничего нам подавать не надо? Или куда то нужно все же обратиться?И как я прочитала выше, вроде нужна копия ПТС, у нас ее. к сожалению, нет.

Здравствуйте, Лилия. Если ваш муж собственником авто более 36 месяцев, то декларация не подается, никуда обращаться не надо.

Здравствуйте, прочитала комментарии, может пропустила. Вопрос такой,

Купила машину за 1350000 в 2012г, продала в 2014г. за 1000000, как узнать учитывает налоговая износ машины или нет? Нужно ли учитывать износ машины при начислении налога 13% или берутся цифры покупки и продажи?

Здравствуйте, Марина. Я не поняла вашего вопроса. Налоговая учитывает только цену реализации и цену покупки. Вы продали дешевле, чем купили, у вас нет налога к начислению.